Кбк ндс пени 2019 для юридических лиц

КБК для уплаты пени по НДС на 2019 год

Приложение 1 содержит перечень видов доходов и кодов аналитической группы. Находим в нем код, соответствующий выбранному налогу: 000 1 03 01000 01 0000 110. С помощью приложения 7 определяем администратора дохода — это федеральная налоговая служба, код 182. Из приложения 11 выясняем, что сумма платежа по НДС имеет код 1000 на месте 14–17 разрядов, а сумма, например, пени — код 2100. Код ФНС, согласно подразделу «Общие положения» раздела II «Классификация доходов», должен стоять на первом месте. Таким образом, получим искомый КБК — 182 1 03 01000 01 1000 110.

Коды бюджетной классификации используются для структурирования доходов, расходов и источников пополнения дефицита государственного бюджета. Каждый код состоит из 20 цифр, в которых зашифрованы данные о принадлежности дохода или расхода. КБК введены в действие приказом об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н.

КБК пени по НДС для юридических лиц

Неправильное внесение в платежные документы каких-либо реквизитов, неверное заполнение деклараций и квитанций, неточность в одной цифре может привести к серьезным проблемам. Рассмотрим ниже, как начисляется пеня и как нужно правильно заполнить КБК пени по НДС, и приведем образец заполнения платежных поручений.

Само понятие пеня — это определённый вид штрафа за несвоевременное выполнение обязательств, установленных законодательством. С латыни и переводится как «наказание». Это сумма определенного налога, которой лишается налогоплательщик. Пеня устанавливается, если выявлен ряд нарушений:

Интересное:  Стоимость оформления дарственной на квартиру у нотариуса в 2019 году

Пени по НДС в 2019 году

Если период просрочки превысит 30 календарных дней, то процентная ставка составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период просрочки до 30 календарных дней включительно, + 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период, начиная с 31-го дня просрочки:

  • если период просрочки составит 30 календарных дней и менее, то процентная ставка будет равна 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ;
  • если период просрочки превысит 30 календарных дней, то процентная ставка составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период просрочки до 30 календарных дней включительно, + 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период, начиная с 31-го дня просрочки.

КБК земельный налог 2019

Рассчитывайте зарплату, отпускные и другие виды начислений в Упрощенка 24/7. Программа ведет налоговый, бухгалтерский и кадровый учет и готовит первичные документы и отчетность в один клик. Войдите в программу и получите годовой бесплатный доступ с автоматическими обновлениями. Для пользователей доступна консультация по всем бухгалтерским вопросам 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Так, как и любой КБК, код для земельного налога в 2019 году состоит из 20 чисел. Первые три (182) обозначают, кому вы перечисляете деньги (ФНС). Следующие три цифры (106) обозначают сам налог. Самые важные разряды – 12 и 13. Они показывают, в какой именно бюджет направляются средства:

КБК НДС 2019 для юридических лиц

Фирмы и предприниматели платят НДС равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом (до 2015 года уплатить НДС указанным лицам надлежало не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом).

Налоговый период по НДС для всех фирм – квартал. Значит, все плательщики НДС (в том числе и налоговые агенты) независимо от суммы выручки отчитываются по налогу ежеквартально. Декларацию по НДС сдают в налоговую инспекцию не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Интересное:  Где и как снять машину с учета

КБК по НДС в 2019 году: платежи, пени и штрафы

КБК НДС и других налогов нужно знать для грамотного заполнении платежного поручения. Этот код должен быть внесен в платежке в графу 104. Система кодов КБК разработана на законодательном уровне для упрощения расчетов и платежей в бюджетную казну. Благодаря этим кодам платежи и декларации передаются для обработки в соответствующие инстанции.

Согласно НК России задержка оплаты НДС приводит к начислению пени. Если налог был недоплачен или вообще не уплачен, и этот факт выявится в результате проверки, то юридическое лицо будет привлечено к ответственности и на него будут наложены штрафные санкции. Для оплаты пени и штрафов применяются отдельные коды, их нельзя оплачивать вместе с основным платежом.

КБК по НДС в 2019 году для юридических лиц: подробная таблица

  1. Реквизиты компании — наименование, ИНН/КПП, ОГРН, адрес местонахождения.
  2. Описать в чем состоит заявление (уточнение платежа в связи с неверным КБК)
  3. Указать дату платежа и КБК, который был указан в платежном поручении
  4. Указать верный КБК, т.е. тот, по которому вы просите отразить платеж

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения для перечисления платежей в бюджет. Ошибка в КБК приведет к тому, что ваш платеж не будет зачислен на счет налоговой, а значит, перед вашей компанией повиснет долг. Возникший долг грозит штрафами и пенями и выяснениями «отношений» с налоговой. Поэтому в кодах бюджетной классификации нужно быть особенно внимательными.

КБК в платежном поручении по НДС в 2019 году

1-я ч. оплаты за 4 кв. 2016 г. – 25.01.2019
2-я ч. оплаты за 4 кв.2016 г. – 27.02.2019
3-я ч. оплаты за 4 кв. 2016 г. – 27.03.2019
1-я ч. оплаты за 1 кв. 2019 г. – 25.04.2019
2-я ч. оплаты за 1 кв. 2019 г. – 25.05.2019
3-я ч. оплаты за 1 кв. 2019 г. – 26.06.2019
1-я ч. оплаты за 2 кв.2019 г. – 25.07.2019
2-я ч. оплаты за 2 кв. 2019 г. – 25.08.2019
3-я ч. оплаты за 2 кв. 2019 г. – 25.09.2019
1-я ч. оплаты за 3 кв. 2019 г. – 25.10.2019
2-я ч. оплаты за 3 кв.2019 г. – 27.11.2019
3-я ч. оплаты за 3 кв. 2019 г. – 25.12.2019

Интересное:  Справка В Жкх Что Человек Не Проживает В Квартире Образец

Налог на добавленную стоимость относится к самым популярным налогам, позволяющим регулярно пополнять казну государства за счет передачи в нее части суммы от реализуемых товаров (работ или услуг). Для того чтобы перечислить НДС, следует корректно оформить платежное поручение и внести актуальный код бюджетной классификации.

КБК НДС 2019 для юридических лиц

  1. Налог на прибыль – речь идет только о тех поступлениях, которые были получены в виде процентов по облигациям отечественных организаций.
  2. Акцизы. Налог на электронные сигареты, нагревательный табак и никотин содержащие жидкости.
  3. Курортный сбор. Летом стало известно, что с 1 мая следующего года новый налог будет использоваться в Крыму и на территориях Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев.

Каждый бухгалтер знает важность и значимость кодов бюджетной классификации. В них содержится информация о том, куда предназначен платеж: страховые взносы, штрафы, пеня или налог. В случае неверного указания хотя бы одной цифры, платеж может уйти не по назначению. КБК содержит следующую информацию:

КБК в ПФР на 2019 год

ВАЖНО: следует помнить, что если даже физлицо получит однократный доход в рамках договора подряда, то на него придется подать данные и в пенсионный фонд и индивидуальные сведения при сдаче расчета по страховым взносам в налоговую, поэтому не забудьте уточнить номер СНИЛС получателя дохода во время оформления договора.

  1. Какой КБК указывают юрлица при оплате пенсионных страхвзносов.
  2. Какой КБК предназначен для страховых пенсионных взносов предпринимателя.
  3. Как отличается КБК для уплаты пени по страхвзносам на пенсионное страхование.
  4. Как отличается КБК для штрафов, связанных с пенсионными страховыми взносами.
  5. Какой КБК указывать при оплате страхвзносов ПФР за работников.